为进一步加强内部控制,有效防范财政管理风险、业务风险和廉政风险,确保财政业务活动的合法合规性以及财政资金的安全,丰庆路街道办事处自2018年起,坚持每年开展全面而细致的内部审计工作。
在内部审计的过程中,丰庆路街道办事处始终秉持着严谨细致的态度,对财政业务活动的每一个环节进行了深入审查。这不仅极大地提升了工作人员的业务能力和专业素养,使其在处理财政事务时更加得心应手;同时,通过审计还及时发现了一些潜在的问题和风险点。
针对审计中发现的问题,丰庆路街道办事处迅速行动,制定了切实有效的整改措施,并逐一落实。通过整改,进一步完善了内部控制机制,堵塞了管理漏洞,确保了财政资金的规范使用和安全运行。
在后续的工作中,丰庆路街道办事处将继续加强内部审计的监督和防范作用,将审计结果作为改进工作、提升管理的重要依据。同时,还将不断优化审计流程和方法,提高审计工作的质量和效率,为推动街道各项工作的顺利开展提供有力保障。
未来,丰庆路街道办事处将继续坚守初心,以更加饱满的热情和更加扎实的作风,推动内部审计工作不断迈向新的台阶,为街道的经济社会发展贡献更大的力量。(通讯员:张英 马冬冬)
金水区丰庆路街道办事处
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